|
|
Objednávka |
024/2015/120
|
materiál na krúžkovú činnosť elektrikárov
|
440,14 |
s DPH |
|
34/2014
|
26.03.2015 |
ELRO, s.r.o |
Stredná odborná škola technická |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
022/03/2015
|
Recy vrecia žlté 10 ks
|
17,88 |
s DPH |
|
43/08
|
18.03.2015 |
Ekos, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola technická |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
018/03/2015
|
preprava SL-PO-SL, krajské kolo vo futsale
|
78,00 |
s DPH |
|
39/2014
|
09.03.2015 |
B.P.V. bus, r. r. o. |
Stredná odborná škola technická |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
015/02/2015
|
Materiál pre zv. školu
|
151,57 |
s DPH |
|
40/2014
|
19.02.2015 |
Ing. Štefan Repka - Ferimex |
Stredná odborná škola technická |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFP-15-0003
|
za materiál pre zv. školu
|
151,57 |
s DPH |
015/02/2015
|
40/2014
|
05.03.2015 |
Ing. Štefan Repka - Ferimex |
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB-15-0015
|
za knihy Vzp.
|
125,13 |
s DPH |
27/2015/200
|
|
01.04.2015 |
KULTURMARKET KATARÍNA, Mária Pivovarská |
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB-15-0011
|
materiál na krúžkovú činnosť elektrikárov
|
440,14 |
s DPH |
024/2015/120
|
34/2014
|
27.03.2015 |
ELRO, s.r.o |
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB-15-0005
|
tlačivá
|
12,72 |
s DPH |
objednávka 33/04/2014
|
|
18.02.2015 |
Ševt, a.s. |
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB-15-0010
|
materiál na opravu B308
|
185,94 |
s DPH |
obj. navrh 010/2015/200
|
34/2014
|
27.03.2015 |
ELRO, s.r.o |
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBR-15-0058
|
elektrina
|
336,46 |
s DPH |
|
6/2011
|
14.04.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBR-15-0050
|
preprava SL-PO-SL, krajské kolo vo futsale
|
79,20 |
s DPH |
018/03/2015
|
39/2014
|
23.03.2015 |
B.P.V. bus, r. r. o. |
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBR-15-0044
|
elektrina
|
372,12 |
s DPH |
|
6/2011
|
12.03.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
011/02/2015
|
vývoz odpadu
|
175,69 |
bez DPH |
|
43/08
|
09.02.2015 |
Ekos, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola technická |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
25.02.2015 |
|
|
Objednávka |
007/01/2015
|
Objednávka školských tlačív podľa zoznamu
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Ševt, a.s. |
Stredná odborná škola technická |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
004/01/2015
|
Preprava Univerziáda
|
252,00 |
s DPH |
|
39/2014
|
20.01.2015 |
B.P.V. bus, r. r. o. |
Stredná odborná škola technická |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFP-14-0010
|
Zvárací materiál
|
160,94 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Weldex, s. r. o. |
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFP-14-0008
|
Zvárací materiál
|
152,33 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Weldex, s. r. o. |
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
28.02.2014 |
|
Zmluva |
40/2014
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Ing. Štefan Repka - FERIMEX, |
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBR-14-0181
|
Preprava žiakov SĹ-Košice a späť
|
132,00 |
s DPH |
77/11/2014
|
|
18.11.2014 |
Ján Konkoľ - JK |
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB-14-0042
|
predplatné "Urob si sám"
|
14,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
30.11.2014 |