|
Zmluva |
35/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov SOŠT v Starej Ľubovni
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
REMONEL s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
20.09.2019 |
|
Zmluva |
33/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov SOŠT v Starej Ľubovni
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Pavol Janoščík - ELPA |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
19.09.2019 |
|
Zmluva |
32/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov SOŠT v Starej Ľubovni
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Prometeus - SL, s.r.o., |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB/19/0034
|
fa za tonery, dokum. perá
|
175,72 |
s DPH |
072/09/2019
|
36/2014
|
18.09.2019 |
KP plus s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBR/19/0178
|
fa za ISIC karty
|
10,00 |
s DPH |
|
7/2015
|
18.09.2019 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBR/19/0179
|
fa za benzín
|
61,65 |
s DPH |
|
15/2008
|
18.09.2019 |
Slovnaft , a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBR/19/0177
|
fa za nájom plyn. fliaš
|
65,29 |
s DPH |
|
27/2017
|
17.09.2019 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
Zmluva |
30/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov SOŠT v Starej Ľubovni
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Vladimír Ochotnický-EUROEXPRES |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
17.09.2019 |
|
Zmluva |
29/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov SOŠT v Starej Ľubovni
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
JONA, s. r. o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
17.09.2019 |
|
Zmluva |
31/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov SOŠT v Starej Ľubovni
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Sofer, s. r. o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
18.09.2019 |
|
|
Objednávka |
073/09/2019
|
Recy vrecia žlté v množstve 60 ks
|
110,40 |
s DPH |
|
43/2008
|
16.09.2019 |
EKOS, spol. s r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
16.09.2019 |
|
Zmluva |
28/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovanie žiakov SOŠT v Starej Ľubovni
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
MACO elektromont, s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBR/19/0176
|
fa za elektrinu 08/2019
|
125,35 |
s DPH |
|
14/2016
|
12.09.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB/19/0033
|
fa za tonery
|
51,78 |
s DPH |
072/09/2019
|
36/2014
|
12.09.2019 |
KP plus s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBR/19/0174
|
fa za internet za 09/2019
|
23,90 |
s DPH |
|
22/2008
|
12.09.2019 |
Prvá internetová s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBR/19/0175
|
fa za elektrinu 08/2019
|
120,89 |
s DPH |
|
13,15/2016
|
12.09.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB/19/0031
|
fa za kancelársky materiál
|
240,67 |
s DPH |
072/09/2019
|
36/2014
|
11.09.2019 |
KP plus s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB/19/0032
|
fa za čistiace prostriedky
|
60,61 |
s DPH |
072/09/2019
|
36/2014
|
11.09.2019 |
KP plus s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBR/19/0169
|
fa za VUC net
|
131,45 |
s DPH |
|
23/2007
|
10.09.2019 |
Slovak Telekom |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
13.09.2019 |
13.09.2019 |
|
Zmluva |
18/2021
|
Dohoda č. 62/2021/OS
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Okresný úrad v Prešove, odbor školstva |
Stredná odborná škola technická |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
20.09.2019 |