|
Objednávka |
060/06/2016
|
Stravné lístky žiakov 1000 ks á 2,70 €
|
2 700.00 |
s DPH |
|
1/2008
|
01.06.2016 |
Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
10.06.2016 |
|
Zmluva |
2_2018
|
Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci ZŠ/214/2016
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Prvá zváračská, a. s. |
Stredná odborná škola technická |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
02.01.2018 |
|
Faktúra |
DFBR/18/0001
|
fa za poistenie majetku
|
489,88 |
s DPH |
|
42/2009
|
02.01.2018 |
ČSOB Poisťovňa,a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
Zmluva |
7_2018
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Ľubovnianska nemocnica, n. o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
05.02.2018 |
|
Zmluva |
6_2018
|
Dodatok č. 2/2018 k Zmluve o nájme č. 1/2013
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma |
Stredná odborná škola technická |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
30.01.2018 |
|
Zmluva |
5_2018
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT a. s. |
Stredná odborná škola technická |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
30.01.2018 |
|
Zmluva |
4_2018
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
AERO SYSTEM, s. r. o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
29.01.2018 |
|
Zmluva |
3_2018
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
ModneVeci s. r. o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
09.01.2018 |
|
Zmluva |
1_2018
|
Objednávka vývozu a zneškodnenia odpadov - 2018
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Ekos, spol. s r. o. |
Stredná odborná škola technická |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
05.12.2017 |
|
Faktúra |
DFBR/18/0003
|
fa za SL zamestnancov
|
2 030.00 |
s DPH |
002/01/2018
|
21/2008
|
03.01.2018 |
Daniela Polomčáková |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
Faktúra |
DFP/17/0026
|
fa za technické plyny
|
47,46 |
s DPH |
|
27/2017
|
13.12.2017 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
Faktúra |
DFP/17/0025
|
fa za elektrody
|
82,08 |
s DPH |
061/2017/610
|
14/2015
|
05.12.2017 |
FERIMEX IT |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
Faktúra |
DFP/17/0023
|
fa za technické plyny
|
107,76 |
s DPH |
|
9/2015
|
13.11.2017 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
Faktúra |
DFP/17/0022
|
fa za technické plyny
|
86,15 |
s DPH |
|
9/2015
|
03.11.2017 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
Faktúra |
DFP/17/0021
|
fa za tovar pre zv. školu
|
175,18 |
s DPH |
057/2017/610
|
14/2015
|
03.11.2017 |
FERIMEX IT |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
07.11.2017 |
07.11.2017 |
|
Faktúra |
DFP/17/0024
|
fa za zv. drôt,a strihanie
|
146,40 |
s DPH |
057/2017/610
|
41/2014
|
24.11.2017 |
ING.Daniel DUJAVA-KOVOVÝROBA |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
27.11.2017 |
27.11.2017 |
|
Faktúra |
DFBR/18/0002
|
fa za SL žiakov
|
2 700.00 |
s DPH |
001/01/2018
|
21/2008
|
03.01.2018 |
Daniela Polomčáková |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
Faktúra |
DFBR/18/0004
|
členské RVC 2018
|
27,90 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
RVC Prešov |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
09.01.2018 |
09.01.2018 |
|
Faktúra |
DFPR/17/0030
|
fa za činnosť zv. školy
|
22,80 |
s DPH |
|
7/2017
|
22.12.2017 |
PRVÁ ZVÁRAĆSKÁ,a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
28.12.2017 |
28.12.2017 |
|
Faktúra |
DFBR/18/0013
|
fa za vyúčtovanie plynu 2017
|
958,06 |
s DPH |
|
39/2008
|
17.01.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel ,a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
28.01.2018 |
28.01.2018 |