|
Objednávka |
060/06/2016
|
Stravné lístky žiakov 1000 ks á 2,70 €
|
2 700.00 |
s DPH |
|
1/2008
|
01.06.2016 |
Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
10.06.2016 |
|
Zmluva |
7_2018
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Ľubovnianska nemocnica, n. o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
05.02.2018 |
|
Faktúra |
DFBR/18/0006
|
fa za SL žiakov
|
2 700.00 |
s DPH |
004/01/2018
|
21/2008
|
11.01.2018 |
Daniela Polomčáková |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
22.01.2018 |
22.01.2018 |
|
Faktúra |
DFBR/18/0005
|
fa za internet
|
23,90 |
s DPH |
|
22/2008
|
09.01.2018 |
Prvá internetová s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
22.01.2018 |
22.01.2018 |
|
Faktúra |
DFBR/18/0004
|
členské RVC 2018
|
27,90 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
RVC Prešov |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
09.01.2018 |
09.01.2018 |
|
Faktúra |
DFBR/18/0003
|
fa za SL zamestnancov
|
2 030.00 |
s DPH |
002/01/2018
|
21/2008
|
03.01.2018 |
Daniela Polomčáková |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
Faktúra |
DFBR/18/0002
|
fa za SL žiakov
|
2 700.00 |
s DPH |
001/01/2018
|
21/2008
|
03.01.2018 |
Daniela Polomčáková |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
Faktúra |
DFBR/18/0001
|
fa za poistenie majetku
|
489,88 |
s DPH |
|
42/2009
|
02.01.2018 |
ČSOB Poisťovňa,a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
Zmluva |
6_2018
|
Dodatok č. 2/2018 k Zmluve o nájme č. 1/2013
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma |
Stredná odborná škola technická |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
30.01.2018 |
|
Faktúra |
DFBR/18/0008
|
fa za iSPIN 2018
|
964,51 |
s DPH |
|
18/2008
|
11.01.2018 |
Asseco Solutions,a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
Zmluva |
5_2018
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT a. s. |
Stredná odborná škola technická |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
30.01.2018 |
|
Zmluva |
4_2018
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
AERO SYSTEM, s. r. o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
29.01.2018 |
|
Zmluva |
3_2018
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
ModneVeci s. r. o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
09.01.2018 |
|
Zmluva |
2_2018
|
Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci ZŠ/214/2016
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Prvá zváračská, a. s. |
Stredná odborná škola technická |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
02.01.2018 |
|
Zmluva |
1_2018
|
Objednávka vývozu a zneškodnenia odpadov - 2018
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Ekos, spol. s r. o. |
Stredná odborná škola technická |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
05.12.2017 |
|
Faktúra |
DFP/17/0026
|
fa za technické plyny
|
47,46 |
s DPH |
|
27/2017
|
13.12.2017 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
Faktúra |
DFBR/18/0007
|
za nové verzie MAGMA 1Q
|
25,49 |
s DPH |
|
12/2013
|
11.01.2018 |
AutoCont SK a. s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
22.01.2018 |
22.01.2018 |
|
Faktúra |
DFBR/18/0009
|
fa za elektrinu
|
420,05 |
s DPH |
|
14/2016
|
16.01.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
22.01.2018 |
22.01.2018 |
|
Faktúra |
DFP/17/0023
|
fa za technické plyny
|
107,76 |
s DPH |
|
9/2015
|
13.11.2017 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
Faktúra |
DFBR/18/0018
|
fa za lyžiarsky kurz: ubytovanie, strava, SKIBUS
|
2 637.50 |
s DPH |
006/01/2018
|
|
29.01.2018 |
Mgr. Tomáš Balogh, Súkromná škola v prírode 1. máj |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
01.02.2018 |
01.02.2018 |